为落实集团《关于开展内控体系建设验收暨监督评价工作的通知》文件精神,确保顺利完成内控体系建设验收和监督评价工作,10月20日下午,机电安装公司在机关四楼会议室召开内控体系建设验收暨监督评价工作推进会,会议由公司党委委员、纪委书记孙灿主持,公司党委书记、董事长余峰,机关相关部门负责人及内控体系联络员参加会议。
会议宣贯了《关于开展内控体系建设验收暨监督评价工作的通知》文件精神,听取了审计部关于公司内控体系建设前期工作总结,对下一步内控体系建设验收和评价工作内容进行了解答。明确了内控体系监督评价工作底稿32个矩阵模块主责部门,并对内控体系监督评价工作底稿如何填写进行了详细说明。
会议要求,针对内控体系管理框架与制度对接表缺失相关制度和内控体系诊断评价缺陷汇总表未完成整改部分,相关责任部门应及时制定工作计划,落实相关责任,扎实推进内控体系建设。各部门要严格遵守内控体系监督评价工作要求,开展自评工作,并按时间节点上报监督评价工作底稿。
会议强调,一是要深刻认识到内控体系建设是国企三年改革行动的重要组成部分,是合规管理的重要支撑;二是各部门要高度重视,协同配合,优质、高效完成内控体系建设工作;三是此次内控体系建设验收结果将同各部室绩效考核成绩挂钩;四是各部门要在10月30日前做好评价工作并按要求报送资料,由审计部汇总形成自评价报告。
会议指出,监督评价工作底稿按要求填写规范,特别是招投标管理、合同管理、采购管理、分包管理、重要资金支付管理等重要领域,要认真开展自查、自评工作,为下一步编制自评报告奠定基础;应不断加强内控体系建设工作,实行动态管理,力争做到“制度管人、流程管事”,提高经营管理效率,提升合规化管理水平。